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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000001/2024 | 0000027/2024 | 0000036/2024 | 0000226/2024 | Contratacao de profissional para a assessoria tecnica com adequacao juridica, visando atender demandas internas da Camara Municipal de natureza administrativa, servindo diretamente a Secretaria da Casa Legislativa, em suas demandas cotidianas. | JOSE ANTONIO MOTA SILVEIRA MAGALHAES | ***.026.126-** | R$ 53.900,00 | R$ 53.900,00 | R$ 4.042,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000003/2021 | 0000028/2024 | 0000037/2024 | 0000225/2024 | prestacao de servicos de assessoria e consultoria contabil | VIEIRA E FREIRE LTDA | 04.275.862/0001-88 | R$ 71.065,68 | R$ 71.065,68 | R$ 5.264,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/05/2024 | | 0000153/2024 | 0000163/2024 | 0000214/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2024. DISCRIMINACAO EM ANEXO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 20.638.607/0001-09 | R$ 32.884,75 | R$ 32.884,75 | R$ 28.409,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/05/2024 | | 0000018/2024 | 0000027/2024 | 0000228/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 422,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/05/2024 | 0000009/2023 | 0000154/2024 | 0000164/2024 | 0000227/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | LIDER COMBUSTIVEIS LTDA | 07.828.523/0001-70 | R$ 58.900,00 | R$ 58.900,00 | R$ 4.010,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/05/2024 | | 0000020/2024 | 0000029/2024 | 0000224/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO | CEMIG- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 06.981.180/0001-16 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 1.449,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/05/2024 | | 0000021/2024 | 0000030/2024 | 0000223/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E SEDEX EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 24,41 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/05/2024 | | 0000019/2024 | 0000028/2024 | 0000222/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO | COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 200,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/05/2024 | 0000019/2023 | 0000411/2023 | 0000034/2024 | 0000221/2024 | SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSOS LICITATORIOS | SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 14.352.422/0001-30 | R$ 105.480,00 | R$ 105.480,00 | R$ 8.790,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/05/2024 | 0000014/2023 | 0000412/2023 | 0000522/2023 | 0000220/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO SUBSOLO E GARAGEM DA CAMARA | COMERCIAL MAGNO LTDA | 22.675.086/0002-76 | R$ 11.594,49 | R$ 11.594,49 | R$ 10.456,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |